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百色市科學(xué)技術(shù)局2024年度部門決算

來(lái)源:百色市科學(xué)技術(shù)局|0 文號(hào): 時(shí)間:2025-09-24 10:53:57 點(diǎn)擊: 次

   

 

第一部分:百色市科學(xué)技術(shù)局 概況

一、本部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:百色市科學(xué)技術(shù)局 2024年度部門決算報(bào)表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表八:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表九:財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分:百色市科學(xué)技術(shù)局 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、2024年度收入支出決算總體情況。

二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

三、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2024年度政府性基金支出決算情況。

五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

第四部分:名詞解釋


 

第一部分: 百色市科學(xué)技術(shù)局 概況

一、本部門職責(zé)

因機(jī)構(gòu)改革后,百色市科學(xué)技術(shù)局“三定”方案屬機(jī)密文件,相關(guān)職能目前尚不能公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

因機(jī)構(gòu)改革后,百色市科學(xué)技術(shù)局“三定”方案屬機(jī)密文件,相關(guān)職能目前尚不能公開。

 


第二部分: 百色市科學(xué)技術(shù)局 2024年度部門決算報(bào)表

1

收入支出決算總表

部門:百色市科學(xué)技術(shù)局       

單位:萬(wàn)

   

   

項(xiàng)    

決算數(shù)

項(xiàng)    

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,897.02

一、一般公共服務(wù)支出

0

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0

二、外交支出

0

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

0

三、國(guó)防支出

0

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0

四、公共安全支出

0

五、事業(yè)收入

0

五、教育支出

0

六、經(jīng)營(yíng)收入

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

1,666.46

七、附屬單位上繳收入

0

七、文化旅游體育與傳媒支出

0

八、其他收入

22.61

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

179.33



九、衛(wèi)生健康支出

23.97



十、節(jié)能環(huán)保支出

0



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0



十二、農(nóng)林水支出

0



十三、交通運(yùn)輸支出

0



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地區(qū)支出

0



十八、自然資源海洋氣象等支出

0



十九、住房保障支出

47.36



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0



二十三、其他支出

0



二十四、債務(wù)還本支出

0



二十五、債務(wù)付息支出

0



二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0

本年收入合計(jì)

1,919.63

本年支出合計(jì)

1,917.12

使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)

0

結(jié)余分配

0

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

69.95

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

72.46

總計(jì)

1,989.58

總計(jì)

1,989.58





注: 1、本表反映部門2024年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  2、本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

 

2

收入決算表

部門: 百色市科學(xué)技術(shù)局        

單位:萬(wàn)

項(xiàng)    

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

1,919.63

1,897.02

0

0

0

0

22.61

2060101

行政運(yùn)行

194.49

194.49

0

0

0

0

0

2060102

一般行政管理事務(wù)

36.14

36.14

0

0

0

0

0

2060405

共性技術(shù)研究與開發(fā)

9.59

9.59

0

0

0

0

0

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

211.69

189.08

0

0

0

0

22.61

2060501

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

284.93

284.93

0

0

0

0

0

2060701

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

0.03

0.03

0

0

0

0

0

2060899

其他科技交流與合作支出

49.10

49.10

0

0

0

0

0

2069901

科技獎(jiǎng)勵(lì)

593.00

593.00

0

0

0

0

0

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

290.00

290.00

0

0

0

0

0

2080501

行政單位離退休

46.40

46.40

0

0

0

0

0

2080502

事業(yè)單位離退休

26.29

26.29

0

0

0

0

0

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

66.07

66.07

0

0

0

0

0

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

39.84

39.84

0

0

0

0

0

2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.74

0.74

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫(yī)療

8.21

8.21

0

0

0

0

0

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.39

11.39

0

0

0

0

0

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.37

4.37

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

47.36

47.36

0

0

0

0

0










 

注: 本表反映部門2024年度取得的各項(xiàng)收入情況。  

3

支出決算表

部門 百色市科學(xué)技術(shù)局      

單位:萬(wàn)

項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

1,917.12

722.02

1,195.10

0

0

0

 2060101

行政運(yùn)行

194.50

190.44

4.06

0

0

0

 2060102

一般行政管理事務(wù)

40.52

5.67

34.84

0

0

0

 2060405

共性技術(shù)研究與開發(fā)

9.59

0

9.59

0

0

0

 2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

196.28

0

196.28

0

0

0

 2060501

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

292.55

277.05

15.49

0

0

0

 2060701

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

0.03

0

0.03

0

0

0

 2060899

其他科技交流與合作支出

49.10

0

49.10

0

0

0

 2069901

科技獎(jiǎng)勵(lì)

593.00

0

593.00

0

0

0

 2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

290.90

0

290.90

0

0

0

 2080501

行政單位離退休

46.40

45.33

1.07

0

0

0

 2080502

事業(yè)單位離退休

26.29

26.29

0

0

0

0

 2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

66.07

66.07

0

0

0

0

 2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

39.84

39.84

0

0

0

0

 2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.74

0

0.74

0

0

0

 2101101

行政單位醫(yī)療

8.21

8.21

0

0

0

0

 2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.39

11.39

0

0

0

0

 2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.37

4.37

0

0

0

0

 2210201

住房公積金

47.36

47.36

0

0

0

0









 

注: 本表反映部門2024年度各項(xiàng)支出情況。  



4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

部門: 百色市科學(xué)技術(shù)局       

單位:萬(wàn)

收入

支出

項(xiàng)    

行次

金額

項(xiàng)    

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1,897.02

一、一般公共服務(wù)支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

0

三、國(guó)防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科學(xué)技術(shù)支出

38

1,646.36

1,646.36

0

0


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

40

179.33

179.33

0

0


9


九、衛(wèi)生健康支出

41

23.97

23.97

0

0


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

0

0

0

0


12


十二、農(nóng)林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通運(yùn)輸支出

45

0

0

0

0


14


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地區(qū)支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

47.36

47.36

0

0


20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

52

0

0

0

0


21


二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、債務(wù)還本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、債務(wù)付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合計(jì)

27

1,897.02

本年支出合計(jì)

85

1,897.03

1,897.03

0

0

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

0.32

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

86

0.31

0.31

0

0

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

29

0.32


87





二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

30

0


88





三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

31

0


89





總計(jì)

32

1,897.34

總計(jì)

90

1,897.34

1,897.34

0

0










 

注: 本表反映部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。  

 

 

  

5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門: 百色市科學(xué)技術(shù)局        

單位:萬(wàn)

項(xiàng)    

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3


合計(jì)

1,897.03

717.65

1,179.38

2060101

行政運(yùn)行

194.50

190.44

4.06

2060102

一般行政管理事務(wù)

36.14

1.30

34.84

2060199

其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出

0

0

0

2060404

科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散

0

0

0

2060405

共性技術(shù)研究與開發(fā)

9.59

0

9.59

2060499

其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

189.08

0

189.08

2060501

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

284.93

277.05

7.87

2060701

機(jī)構(gòu)運(yùn)行

0.03

0

0.03

2060801

國(guó)際交流與合作

0

0

0

2060899

其他科技交流與合作支出

49.10

0

49.10

2069901

科技獎(jiǎng)勵(lì)

593.00

0

593.00

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

290.00

0

290.00

2080501

行政單位離退休

46.40

45.33

1.07

2080502

事業(yè)單位離退休

26.29

26.29

0

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

66.07

66.07

0

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

39.84

39.84

0

2080801

死亡撫恤

0

0

0

2089999

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

0.74

0

0.74

2101101

行政單位醫(yī)療

8.21

8.21

0

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.39

11.39

0

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

4.37

4.37

0

2210201

住房公積金

47.36

47.36

0






 

注: 本表反映部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

 

 

 

6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

部門:  百色市科學(xué)技術(shù)局        

單位:萬(wàn)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

592.67

302

商品和服務(wù)支出

52.86

30101

基本工資

160.26

30201

辦公費(fèi)

6.57

30102

津貼補(bǔ)貼

54.64

30202

印刷費(fèi)

0.00

30103

獎(jiǎng)金

77.47

30203

咨詢費(fèi)

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

30107

績(jī)效工資

121.95

30205

水費(fèi)

0.28

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

66.07

30206

電費(fèi)

2.56

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

39.84

30207

郵電費(fèi)

5.26

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

19.14

30208

取暖費(fèi)

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

4.37

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.58

30211

差旅費(fèi)

8.09

30113

住房公積金

47.36

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

72.11

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.00

30302

退休費(fèi)

64.20

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.04

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

30305

生活補(bǔ)助

0.00

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

7.91

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

2.29

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

14.44

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

13.34




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00




30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00




30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00




30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




310

資本性支出

0.00




30901

房屋建筑物購(gòu)建

0.00




31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00




30903

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00




30905

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00




30906

大型修繕

0.00




30907

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00




30908

物資儲(chǔ)備

0.00




31009

土地補(bǔ)償

0.00




31010

安置補(bǔ)助

0.00




31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00




31012

拆遷補(bǔ)償

0.00




30913

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00




30919

其他交通工具購(gòu)置

0.00




30921

文物和陳列品購(gòu)置

0.00




30922

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00




31099

其他資本性支出

0.00




312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00




31101

資本金注入

0.00




31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00




31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00




31205

利息補(bǔ)貼

0.00





其他資本性補(bǔ)助

0.00




31199

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00




399

其他支出

0.00




39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00




39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00




39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00




39910

資本性贈(zèng)與

0.00


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

664.78


公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

52.86







 

注: 本表反映部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

7

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門:百色市科學(xué)技術(shù)局            

單位:萬(wàn)

項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

0

0

0

0

0

0









 

注: 本表反映部門2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本部門2024年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。   

 

 

8

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門:百色市科學(xué)技術(shù)局       

單位:萬(wàn)

項(xiàng)    

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3


合計(jì)

0

0

0






 

注: 本表反映部門2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2024年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。     

 

9

財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門: 百色市科學(xué)技術(shù)局         

單位:萬(wàn)

2024年度預(yù)算數(shù)

2024年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.19

0

0

0

0

0.19

0.04

0

0

0

0

0.04

 

注: 本表反映部門2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


第三部分: 百色市科學(xué)技術(shù)局 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、2024年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2024年度總收入1,989.58萬(wàn)元,其中本年收入1,919.63萬(wàn)元,2023年度決算數(shù)1,879.94萬(wàn)元,增加39.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1%收入具體情況如下 

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,897.02萬(wàn)元,為百色市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金2023年度決算數(shù)1,878.70萬(wàn)元,增加18.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)1%。主要原因是市本級(jí)科技項(xiàng)目增多。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為百色市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位年度無(wú)該項(xiàng)收入,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為百色市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位年度無(wú)該項(xiàng)收入,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位當(dāng)年從主管部門和上級(jí)單位收到或應(yīng)收的非財(cái)政撥款收入2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位年度無(wú)該項(xiàng)收入,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位年度無(wú)該項(xiàng)收入,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

6.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位年度無(wú)該項(xiàng)收入,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位取得的附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位年度無(wú)該項(xiàng)收入,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

8.其他收入22.61萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入2023年度決算數(shù)1.24萬(wàn)元,增加21.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)1723.4%。主要原因是二層機(jī)構(gòu)項(xiàng)目結(jié)余。

9.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。主要原因是本單位年度無(wú)該項(xiàng)收入,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.95萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金2023年度決算數(shù)86.95萬(wàn)元,減少17萬(wàn)元,下降19.6%。主要原因是項(xiàng)目結(jié)余資金根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度按需支付。

(二)本部門2024年度總支出1,989.58萬(wàn)元,其中本年支出1,917.12萬(wàn)元,2023年度決算數(shù)1,896.97萬(wàn)元,增加20.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.1%支出具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

2.外交支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

3.國(guó)防支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

4.公共安全支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

5.教育支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

6.科學(xué)技術(shù)支出1,666.46萬(wàn)元,主要用于職工工資及單位工作開支,較2023年度決算數(shù)1,656.30萬(wàn)元,增加10.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要原因是:市本級(jí)項(xiàng)目增多。

7.文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出179.33萬(wàn)元,主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金開支,較2023年度決算數(shù)163.27萬(wàn)元,增加16.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.8%,主要原因是:養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金扣繳基數(shù)增多,繳納費(fèi)用增多。

9.衛(wèi)生健康支出23.97萬(wàn)元,主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等開支,較2023年度決算數(shù)32.35萬(wàn)元,減少8.38萬(wàn)元,下降25.9%,主要原因是:人員減少。

10.節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

12.農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

13.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

16.金融支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

17.援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

18.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

19.住房保障支出47.36萬(wàn)元,主要用于職工住房公積金開支,較2023年度決算數(shù)45.05萬(wàn)元,增加2.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%,主要原因是:住房公積金扣繳基數(shù)增多,繳納費(fèi)用增多。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

23.其他支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

24.債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

25.債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

27.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等,較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位年度無(wú)該項(xiàng)支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

28.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.46萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,較2023年度決算數(shù)69.92萬(wàn)元,增加2.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.6%,主要原因是:本年度二層機(jī)構(gòu)有項(xiàng)目結(jié)余。

 

二、2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

百色市科學(xué)技術(shù)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,897.03萬(wàn)元,2023年度決算數(shù)1,888.69萬(wàn)元,增加8.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.4%其中:基本支出717.65萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,179.38萬(wàn)元。

百色市科學(xué)技術(shù)局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為689.15萬(wàn)元,支出決算為1,897.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的275.3%。

(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(二)外交支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(三)國(guó)防支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(四)公共安全支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(五)教育支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(六)科學(xué)技術(shù)支出(類)年初預(yù)算為429.58萬(wàn)元,決算數(shù)為1,646.36萬(wàn)元

1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為188.15萬(wàn)元,決算數(shù)為194.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.4%主要用于職工工資及日常工作開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員提檔提薪

2. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為12.90萬(wàn)元,決算數(shù)為36.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的280.2%主要用于開展本單位承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需求,年內(nèi)追加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)

3. 科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)共性技術(shù)研究與開發(fā)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為9.59萬(wàn)元主要用于開展關(guān)于提升全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入工作的開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入項(xiàng)目

4. 科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為189.08萬(wàn)元主要用于開展市本級(jí)科技項(xiàng)目開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加百色市激勵(lì)企業(yè)研發(fā)投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目

5. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為228.53萬(wàn)元,決算數(shù)為284.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.7%主要用于二層機(jī)構(gòu)職工工資及日常工作開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增人員

6. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0.03萬(wàn)元主要用于聘用人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加聘用人員經(jīng)費(fèi)

7. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為49.10萬(wàn)元主要用于市本級(jí)科技項(xiàng)目開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加市校科技合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

8. 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)科技獎(jiǎng)勵(lì)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為593.00萬(wàn)元主要用于針對(duì)獲得高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加市本級(jí)高新技術(shù)企業(yè)后補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)

9. 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為290.00萬(wàn)元主要用于中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金—綠色再生船用發(fā)動(dòng)機(jī)大規(guī)格鋁合金鑄件一體化制造關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

(七)文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為188.62萬(wàn)元,決算數(shù)為179.33萬(wàn)元

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為45.99萬(wàn)元,決算數(shù)為46.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.9%主要用于退休人員的醫(yī)療費(fèi)用及生活補(bǔ)貼費(fèi)用決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員的醫(yī)療費(fèi)用繳費(fèi)基數(shù)增加

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為27.68萬(wàn)元,決算數(shù)為26.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95%主要用于二層機(jī)構(gòu)退休人員的醫(yī)療費(fèi)用及生活補(bǔ)貼費(fèi)用決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是二層機(jī)構(gòu)有退休人員離世

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為76.63萬(wàn)元,決算數(shù)為66.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.2%主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)開支決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)減少

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為38.32萬(wàn)元,決算數(shù)為39.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104%主要用于職工職業(yè)年金開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳納基數(shù)增加

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0.74萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休做實(shí)職業(yè)年金利息決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職業(yè)年金利息紀(jì)實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

(九)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為24.19萬(wàn)元,決算數(shù)為23.97萬(wàn)元

1. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為8.63萬(wàn)元,決算數(shù)為8.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.1%主要用于局本級(jí)職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少

2. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為10.94萬(wàn)元,決算數(shù)為11.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.1%主要用于二層機(jī)構(gòu)職工醫(yī)療保險(xiǎn)開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加

3. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為4.62萬(wàn)元,決算數(shù)為4.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.6%主要用于局本級(jí)職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助開支決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少

(十)節(jié)能環(huán)保支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十二)農(nóng)林水支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十三)交通運(yùn)輸支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十六)金融支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十七)援助其他地區(qū)支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十八)自然資源海洋氣象等支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(十九)住房保障支出(類)年初預(yù)算為46.76萬(wàn)元,決算數(shù)為47.36萬(wàn)元

1. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為46.76萬(wàn)元,決算數(shù)為47.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.3%主要用于職工住房公積金開支決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扣繳基數(shù)增多,繳納費(fèi)用增多

(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(二十一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(二十二)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(二十三)其他支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(二十四)債務(wù)還本支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(二十五)債務(wù)付息支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(二十六)抗疫特別國(guó)債安排的支出(類)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

 

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出717.65萬(wàn)元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出年初預(yù)算為548.01萬(wàn)元,決算數(shù)為592.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.1%主要用于職工的工資及社保費(fèi)用決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)職工工資提檔提薪,社保繳費(fèi)基數(shù)增大,繳納費(fèi)用增加

按款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目如下:30101基本工資160.26萬(wàn)元,30102津貼補(bǔ)貼54.64萬(wàn)元,30103獎(jiǎng)金77.47萬(wàn)元,30107績(jī)效工資121.95萬(wàn)元,30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.07萬(wàn)元,30109職業(yè)年金繳費(fèi)39.84萬(wàn)元,30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.14萬(wàn)元,30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.37萬(wàn)元,30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.58萬(wàn)元,30113住房公積金47.36萬(wàn)元

(二)商品和服務(wù)支出年初預(yù)算為55.45萬(wàn)元,決算數(shù)為52.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.3%主要用于開展日常工作決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際開展情況,按需支付

按款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目如下:30201辦公費(fèi)6.57萬(wàn)元,30205水費(fèi)0.28萬(wàn)元,30206電費(fèi)2.56萬(wàn)元,30207郵電費(fèi)5.26萬(wàn)元,30211差旅費(fèi)8.09萬(wàn)元,30217公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元,30229福利費(fèi)2.29萬(wàn)元,30239其他交通費(fèi)用14.44萬(wàn)元,30299其他商品和服務(wù)支出13.34萬(wàn)元

(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助年初預(yù)算為71.72萬(wàn)元,決算數(shù)為72.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.5%主要用于繳納職工的退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)用決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增大,繳納費(fèi)用增加

按款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類科目如下:30302退休費(fèi)64.20萬(wàn)元,30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.91萬(wàn)元

(四)債務(wù)利息及費(fèi)用支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(五)資本性支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(六)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

(七)其他支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元

 

2024年度政府性基金支出決算情況

百色市科學(xué)技術(shù)局2024年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

百色市科學(xué)技術(shù)局2024年度政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

百色市科學(xué)技術(shù)局2024年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有政府性基金安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明

 

 

五、2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元較2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,增加0萬(wàn)元。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

百色市科學(xué)技術(shù)局2024年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明

 

 

六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算21.1%,2023年度決算數(shù)0.03萬(wàn)元,增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.3%,主要原因是根據(jù)實(shí)際工作開展情況,按需支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.04萬(wàn)元。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增加0萬(wàn)元,原因是本年度沒(méi)有該項(xiàng)支出。全年使用財(cái)政撥款安排百色市科學(xué)技術(shù)局出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次開支內(nèi)容包括:本單位無(wú)開支內(nèi)容

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,2023增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%原因是本年度沒(méi)有該項(xiàng)支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,比2023增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%原因是本年度沒(méi)有該項(xiàng)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2024百色市科學(xué)技術(shù)局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元。

 

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬(wàn)元,完成預(yù)算21.1%,2023增加0.01萬(wàn)元,原因是根據(jù)實(shí)際工作開展情況,按需支出國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次,3人次,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人次

 

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.56萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)33.67萬(wàn)元減少4.11萬(wàn)元,下降12.2%主要原因是:根據(jù)財(cái)政要求壓減公用經(jīng)費(fèi)開支

 

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額3.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.8萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額100 %;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

 

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202412月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(省)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)

 

、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門2024年度部門預(yù)算數(shù)689.15萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)1,897.03萬(wàn)元,整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等等。從自評(píng)情況來(lái)看,基本完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。  

2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況:我部門2024年度項(xiàng)目20個(gè),項(xiàng)目支出總額1179.38萬(wàn)元。其中,本級(jí)項(xiàng)目20個(gè),本級(jí)項(xiàng)目支出1179.38萬(wàn)元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),對(duì)下轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元。項(xiàng)目中,敏感涉密項(xiàng)目個(gè),涉及資金萬(wàn)元。

所有項(xiàng)目均開展了績(jī)效自評(píng),其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為:19個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等,涉及資金1166.38萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例95%,占項(xiàng)目支出總額比例98.9%;1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等,涉及資金13萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例5%,占項(xiàng)目支出總額比例1.1%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等,涉及資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%,占項(xiàng)目支出總額比例0%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等,涉及資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%,占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是資金撥付不及時(shí);二是無(wú)。下一步改進(jìn)措施:一是積極與財(cái)政溝通加強(qiáng)資金撥付效率;二是無(wú)。

2)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),市校科技合作專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)得分為98分,一等,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.1萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目立項(xiàng)6項(xiàng),總投資80萬(wàn)元,項(xiàng)目市本級(jí)財(cái)政資助資金49.1萬(wàn)元;二是資金已按時(shí)撥付。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目資金少;二是部分民生改善、社會(huì)服務(wù)優(yōu)化類研究需要無(wú)法通過(guò)現(xiàn)有項(xiàng)目滿足。下一步改進(jìn)措施:一是爭(zhēng)取更多市本級(jí)財(cái)政科技項(xiàng)目資金;二是鼓勵(lì)社會(huì)資本參與社會(huì)民生工程研究。

3.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

組織對(duì)“市校科技合作專項(xiàng)資金”等1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,涉及資金49.1萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目基本按要求完成,總投資80萬(wàn)元,財(cái)政資金49.1萬(wàn)元。

4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2024年度未開展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

(說(shuō)明:八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,資金統(tǒng)計(jì)口徑均為財(cái)政資金。)

 

 

第四部分  名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、 上級(jí)補(bǔ)助收入指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入

三、 事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入

四、 經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

五、 附屬單位上繳收入指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入

六、 其他收入指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

七、 使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

九、 結(jié)余分配指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

十一、 基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

十二、 項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

十三、 經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出

十四、 “三公”經(jīng)費(fèi)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

十五、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

 


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